
Santo Domingo. – Una auditoría financiera realizada por la Cámara de Cuentas a la Liga Municipal Dominicana (LMD) reveló importantes deficiencias en el control interno durante la gestión de Johnny Jones Luciano, comprendida entre 2012 y 2020. El informe, sin embargo, aclara que no se encontraron evidencias de malversación de fondos públicos.
El análisis se centró en los estados financieros correspondientes a los años 2018 y 2019, en los cuales el órgano de control identificó fallas que afectan la eficiencia administrativa y comprometen la transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
Entre las debilidades detectadas figuran la ausencia de firmas de aprobación en conciliaciones bancarias, discrepancias en las cuentas por pagar a proveedores, errores en los saldos de activos fijos, y el uso incorrecto de cuentas auxiliares en el registro de gastos. También se observaron problemas en los procedimientos de contratación por excepción de urgencia, sin la debida documentación ni publicación conforme a las normativas vigentes.
Principales hallazgos del informe de 66 páginas incluyen:
La Cámara de Cuentas advirtió en su Carta a la Gerencia que estas fallas reflejan la ausencia de políticas y procedimientos de control confiables, lo que podría traducirse en una gestión ineficiente y en perjuicio del desarrollo institucional.
El informe pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública, aunque destaca que las irregularidades señaladas no constituyen evidencia de dolo o uso indebido de fondos públicos.